财政局三保情况工作汇报(共4篇)

第1篇:财政工作情况汇报

       上半年财政工作情况汇报

       上半年,我局结合县情行情,盯住全年任务,立足赶前抓早,下重力抓落实,倾全力开新局,在做好常规性工作外,突出“办好惠民实事、积极组织收入、科学安排支出、深化财政改革、加强效能建设”这五项工作,实现了财政收入持续较快增长,进一步优化了财政支出结构,有力支持了平潭经济社会协调发展。

       上半年,全县财政总收入11549万元,占市下达计划的56.72%,超额完成预算进度的6.72个百分点,同口径比上年同期增收2199万元,增长23.52%。其中:地方财政收入8571万元,占市下达计划的57.1%,比上年同期增收1417万元,增长19.81%;上划中央收入2978万元,占全年计划的55.65%,比上年同期增收782万元,增长35.62%。地方财政收入中,一般预算收入7762万元,占全年计划的62.96%,比上年同期增收2223万元,增长40.13%;基金预算收入809万元,占全年计划的30.19%,比上年同期减收806万元,下降49.91 %。其中土地出让金入库523万元,占年度计划的22.74%,比上年同期减收965万元,下降64.85 %。地方财政总支出16094万元,比上年增支4186万元,增长35.2%。其中,一般预算支出14990万元(含上年结转和省市拨专项 1 资金),比上年增支3463万元,增长30%;基金预算支出1104万元,比上年增支723万元,增长189.76%。

       一、优化财政结构,保障重点支出

       按照建设公共财政的要求,讲究用财之道,优化财力配置,集中资金“保工资、保运转、保建设”。一是保工资支出。积极向上争取补助,确保了全县法定工资足额正常发放,尤其是兑现了部分历史欠帐的工资和6%住房公积金补贴。二是保运转支出。各类公用经费和专项经费序时调拨,确保县、乡、村(居)三级政权的正常运转,加大对农业、教育、科技、公共卫生、失业救助以及用于安定稳定的经费投入。三是保建设支出。在保工资、保运转的前提下,统筹财力保重点项目建设,特别是加强大桥前期筹建资金的运作,县财政从市拨专项中安排200万元作为县土地储备中心启动资金,明确规定专项用于大桥土地收储。

       二、发挥财政职能,办好惠民实事

       本着“民有所呼,财有所应”的责任,努力发挥财政职能作用,千方百计筹措和调度资金,着力办好惠民、惠农的实事、好事。据初步统计,上半年涉及农村税改、农村低保、农村义务教育、农村“六大员”、油价政策补贴及其他惠及民众项目的资金达10650多万元。一是加大对新农村建设的支持力度。农林水利支出1328万元,比上年同期增加472 2 万元,增长55.1%。重点用于支持“六千”水利等农业基础设施建设、现代农业发展和农业自然灾害救助。创新财政支农手段,支持实施“六大员”工作机制,上半年,“六大员”津贴补助支出142万元。二是支持社会保障体系建设。社会保障支出2844万元,比上年同期增加365万元,增长14.7%。重点用于完善城乡低保体系,支持就业和再就业工作,并进一步加大对重点优抚对象和革命“五老”人员和弱势群体的帮扶力度。三是加大对教育、科技、公共卫生等社会事业的投入。教育、科技、公共卫生支出5262万元,比上年同期增加1119万元,增长27.1%。重点用于农村义务教育“两免一补”和学生免除学杂费补助、农村公共卫生条件的改善和重大疾病防治、预防控制体系建设等。另外,政策性补贴支出达1000多万元,主要是成品油价格补贴。

       三是深化财政改革,创新体制机制

       体制、机制是基础,是保证,也是动力和活力。对此,我们在此方面花了不少精力。一是落实政府收支分类改革。成立了工作领导小组和办事机构,认真制定了改革实施方案,采取以会代训的形式,对全县财政系统干部和行政事业单位财务人员进行动员与培训,目前正着手做好今年预算和分月执行数据的同口径转换等工作。二是严格“收支两条线”管理。严格执行“收支两条线”制度,加大力度查处各种违 3 纪案件,防止财政性资金“体外循环”,强化预算外资金管理,清理违规帐户和多头开户,做到各项收入及时、足额入库入户,应收尽收。三是全面推行财政票据电子化管理改革。在全县公安、土地、城建、林业、学校等30个部门安装了“福建省财政票据电子化管理系统”,进一步健全了票据管理台帐和档案。四是创新基建评审机制。针对原来建设工程决算超概、超合同甚至未按规定进行招投标等问题,财政、监察主动拟出规定提交政府研究界定,有效的遏制了建设单位擅自变更设计、擅自追加投资的 “三超”(超概算、超标准、超规模)现象。同时创新对财政投资项目资金监管机制,加大基建项目预、决算审核力度。

       四是加强财政监管,提升理财水平

       财政理财能否落到实处,关键在于有一个好的监管机制。为此,我局结合财政工作特点,把财政监督贯穿于财政运行的各个环节,不断地创新机制,标本兼治,着力构建财政监督检查长效机制。采取定期、不定期抽查方式,重点加强对各项资金的分配、拨付、使用、管理等全过程监督,严肃查处挪用、截留、抵顶资金等违规行为,做到“收支分离、管用分开、封闭运行”。为保证各类资金的专款专用,提升依法理财水平,实行了统一管理、专项运作的办法,主要有三种:一是对财力性资金,根据全县财政预算收支进度情况,4 纳入统筹安排;二是对专项性资金,根据项目业主单位提供的用款申请,经相关部门核实后,报财政按规定予以核拨;三是对基建项目性资金,严格按照文件规定和基本建设程序办理,所有项目经投资评审中心审核后,财政部门根据合同规定和项目进度予以核拨。

       五是改进机关作风,深化效能建设

       以制度管人、按章办事,始终是我局工作着力点与方向标。对此,我局树立服务大局、服务基层、服务群众的“三服务”意识,在原有“一规则、四制度”的基础上,又健全和落实了限时办结、同岗替代和一次性告知制度,营造了立德诚信、风正气顺的队伍风貌,有力推进了机关效能建设。一是建立健全限时办结制度。制定了3大类22项办事、拨款、办文时限,规定服务相对人到机关办事,在符合法律法规和有关规定以及手续齐全的前提下,经办人应严格按照规定或承诺的时限内办结其所诉求事项。二是健全和落实同岗替代制度(又称A、B角)。设置了局机关干部职工岗位职责和同岗替代制情况表,进一步明确了各自的岗位分工和履行职责,规定机关某一岗位的工作人员不在位时,应指定相同或相似岗位的工作人员代行其职责,以保证工作连续性。三是健全和落实一次性告知制度。专门印发了《缺件告知单》和《受理承诺单》,规定服务相对人到机关办事或电话咨询 5 有关办理事宜时,经办人员必须一次性告知其所要办理事项的依据、时限、程序、所需的全部材料以及不予办理理由,并严格执行“两单”制。

       年内应重抓的几项工作:一要继续狠抓增收节支,确保财政收支平衡。下半年,由于减收增支因素比较多,财政减收增支的压力进一步加大,要从加强收入征管和严格支出管理两方面入手,确保全年财政收支平衡。二要进一步调整优化财政支出结构,保证县委、县政府重大决策和重点需要,继续加大对经济和社会发展薄弱环节的支持力度,不断提高集中财力办大事的质量。三要继续推进财政各项改革,进一步增强财政职能作用。继续深化部门预算、政府采购和“收支两条线”三项管理改革,保证政府收支分类改革顺利实施,进一步加强财政监督管理,不断增强财政的职能作用。

第2篇:财政监督工作情况汇报

       财政监督工作情况汇报

       一、分管工作

       我分管财政监督检查科,分管财政监督检查工作,兼管非税局费政股和财政票据工作。

       二、财政监督检查工作的主要任务目标。

       1、制定财政监督检查工作计划,积极开展财政监督检查工作。

       2、对每年的财政预算执行情况进行全面内审,做好财政内部监督工作。

       3、开展财政专项资金检查和会计信息质量检查,确保财政专项资金安全、高效。

       4、做好“小金库”治理工作。

       5、按要求报送检查工作报表

       6、完成省市财政各项考核目标。

       7、完成临时交办工作。

       三、今年工作目标完成情况

       1、制定了2022年财政监督检查工作计划。

       2、对2022年财政预算执行情况进行内审。

       3、积极开展财政专项资金检查,先后开展了城建资金收支检查、乡镇卫生院资金收支检查、乡镇卫生院债务认定。

       4、圆满完成进行会计信息质量检查工作,检查了城建、交通、环保、县医院、一中。

       5、圆满完满省厅、市局财政专项资金检查工作任务和迎检工作。今年4月份,市财政局、市教育局对我县校园中小学校安工程资金进行了专项检查;8月份,市纪委、财政先后对我县的专项资金综合治理、小金库专项治理工作进行专项重点检查和验收;9月份省财政厅重点检查组对我县城乡居民最低生活保障资金、基本公共卫生服务补助资金及小型农田水利工程建设国家项目专项资金进行了,兼顾检查会计信息质量和“小金库”问题资金情况重点检查重点。我和财政监督检查科的同志按照上级要求,首先对以上部门资金进行认真严格的自查,发现问题,进行整改,确保把问题解决在基层,解决在部门单位。同时,对省市检查组做好接待工作做好检查工作预案,精心做好接待工作,与有关部门单位做好配合,做好迎检。省市检查组对我局的财政监督检查迎检工作很满意。专项资金工作给予了很高的评价。

       6、财政信息调研工作,今年以来,我局报送的《推进财政大监督机制建设的思考》的调研文章被省厅监督处推荐,被全国中文核心期刊《财政监督》2022年第五期全文刊发。我和永平同志承担的科研课题《建立健全地方财政监督机制的问题研究》被省厅授予全省财政科研课题成果奖,全省通报。

       在邯郸市财政局开展的财政监督调研活动中,我局报送的调研课题3篇,为县区最多。我局报送的《构建财政大监督工作格局的调研与思考荣获一等奖,市局给予了通报表彰。

       四、今后三个月工作打算。

       现在距年底仅有三个月时间,时间非常紧,要完成年初制定的工作任务目标,财政监督方面需要做的工作很多。

       一是要按照财政监督工作计划和领导安排,做好对外监督检查工作

       二是对照省市财政监督考核内容做好考核内容相应的文件基础资料准备工作,早下手,把工作坐在前头。

       三是在财政监督信息方面加大力度争取多编信息,编好信息,多上信息。

       四是是与省厅市局监督处搞好对接,争取财政监督考核取得较好位次。

       五是根据市局省厅精神,逐步推进财政专项资金即时分析监控和财政财会信息管理系统,强化财政资金日常监管。

       建立防治小金库长效机制,继续深入开展财政专项资金、会计信息质量、收支两条线和其他领域的专项检查,强化财政违法责任追究,加大对违规问题的处理处罚和信息披露力度,保障财政资金安全。

       在财政票据管理方面,全力配合好非税局冰川局长做好非税收入征管和财政票据管理方面工作。一是推进非税收入征管改革,全面推行政府非税收入收缴改革工作,推行河北省非税收入缴款书,二是继续进行财政票据清理,审验核销原有财政票据。

       一是要当好参谋员,做到参之有道,做到了“高、早、深、实”四个字。高,就是站位要高,要善于站在战略和全局的高度看问题,总揽全局想事情。早,就是谋划要早,还要善于按照全局的部署,积极主动地谋划推进工作,尤其对工作开展中涉及监督方面的重点难点问题,早思考,努力把工作想在前面、做在前面,切实为领导分忧、。深,就是研究要深,要善于把好思路、工作措施细化,越细致越深入,出的主意、制定的工作措施,就更有针对性和操作性。实,就是办法要实在,要善于把上级政策与监督工作实际紧密结合起来,创造性地加以落实,第二,要当好指挥员,做到调度有序

       一要敢于担当。绝不能上推下搡、左拖右等,二要精于统筹对全局工作或领导交办的任务,必须亲自抓在手上,要组织推动,确保干就干成、干就干好。要善于抓重点,正确处理重点与一般、当前与长远、常规与应急工作的关系,把握工作节奏,分清轻重缓急,分时段确定工作重点

       第三,要当好战斗员做到攻坚有术 对重要事项,必须坚持亲自谋划、亲自上阵、亲自攻坚,勇于攻坚、勇于进取,才能闯出新路子、创造新业绩,第四,要当好监督员,做到执行有力 作为分管还要自觉担负起监督员的责任,分管工作做到心中有数、准确把握,并有针对性采取措施,认真抓好督导,使既定工作得到有效落实和有效改进。

第3篇:全县财政工作情况汇报

       全县财政工作情况汇报

       XX财政局

       (2022年XX月XX日)

       今年以来,财税部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署,强化工作措施,狠抓财政预算执行。前X个月,财政运行情况良好,收入进度比较均衡,支出时效性较好。

       一、前五个月财政运行情况

       1、财政收入执行情况

       截至X月底,全县大口径财政收入累计完成XXXXX万元,占全年预算XXXXX万元的XX%,完成计划进度的XX%,较去年同期增收XXXX万元,增长XX%。小口径财政收入累计完成XX万元,占全年预算XX的XX%,完成计划进度的XX%,较去年同期增收XXXX万元,增长XX%。其中:国税部门完成XX万元,占全年预算XX万元的XX%,完成进度的XX%。较分期计划减收XX万元,较去年同期增收XX万元,增长XX%;地税部门完成XX万元,占全年预算XX万元的XX%,完成进度的XX%。较分期计划超收XX万元,较去年同期增收XX万元,增长XX%;财政部门完成XX万元,占全年预算XX万元的XX%,完成计划进度的XX%。较分期计划减收XX万元,较去年同期增收XX万元,增长XX%。

       2、财政预算支出完成情况

       至5月底,全县一般预算支出累计完成XX万元,占当年调

       整预算的XX%,较去年同期增加XX万元,增长XX%。

       二、存在问题

       一是财政支出相对滞后,赶不上进度;二是乡镇财政所建设落后,办公场所条件差,队伍涣散,影响财政职能的发挥;三是乡镇税收完成不平衡,;四是国库集中改革欠账大。

       三、下一阶段工作打算

       针对上述存在问题,我们将及时调整工作思路,切实做好以下几点:一要抓收入、赶进度,确保税收及时足额入库。要加强税收监管,防止跑、冒、滴、漏,要加强对重点企业和税源的监控力度,严格申报资料审核,坚持月税月清,应收尽收。二要加强财政所建设,强化乡镇财政职能,提高财政服务水平。积极支持加快乡镇财政所规范化建设,强化财政所人员队伍管理,使其有职有岗有责,不断挑财政管理水平和服务发展能力,积极配合乡镇政府对辖区内所有财政性资金进行全面监管,加强项目巡查和信息发聩,确保乡镇财政所职能得到更大发挥。三要按照工程形象进度,抓好项目支出管理,及时拨付资金,切实抓好支出进度,杜绝年底突击支付现象的发生。四要不断深化并完善国库集中支付改革工作。按照省市关于国库集中支付改革的文件精神要求,加快财政一体化信息平台建设,建立健全国库单一账户体系,实行用款计划管理,实行财政集中支付管理,推行零余额管理。同时,要继续加强财政专户的清理整顿工作,撤销和合并不发生资金往来业务的财政专户。使所有财政专户归口统一管理。五要

       规范一事一议财政奖补项目的实施和政府采购的招投标工作。以上汇报,请批评指正!

第4篇:前三季度财政运行情况汇报

       今年以来,面对严峻的国内外经济形势,全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会发展的工作部署,努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素,高度重视财政工作,狠抓组织财政收入不放松,千方百计保增长,紧紧围绕全年收入任务,采取积极有效措施,尽可能为“三保”和“两个率先、一个努力”建设提供最大财力保障,尽全力保证全市各

       项社会事业平稳发展。

       一、1-9月份财政收入完成情况

       1-9月份全市财政总收入完成38.03亿元,为年初预算的57.6%,同比减收23502万元,下降5.8%。

       分级完成情况:市本级完成178541万元,下降4.7%;分宜县完成74020万元,增长1.9%;渝水区完成66221万元,下降9.0%;仙女湖区完成9804万元,下降16.1%;经济开发区完成43528万元,下降19.7%;仰天岗区完成8141万元,增长60.8%。

       分部门完成情况:国税部门完成150555万元,下降33.9%;地税部门完成125290万元,增长13.5%;财政部门完成104410万元,增长58.5%。

       分税种完成情况:增值税完成129540万元,同比减收58632万元,下降31.2%;营业税完成54549万元,同比增收11428万元,增长26.5%;个人所得税完成12723万元,同比增收2195万元,增长20.8%;企业所得税完成38348万元,同比减收23848万元,下降38.3%;城建税完成10761万元,同比减收1670万元,下降13.43%;耕地占用税完成12814万元,同比增收4310万元,增长50.68%;契税完成17360万元,同比增收5080万元,增长41.37%;专项收入完成6777万元,同比减收2394万元,下降26.10%;罚没收入完成7240万元,同比增收2022万元,增长38.27%;行政性收费收入完成12417万元,同比增收1036万元,增长9.1%;国有资源(资产)有偿使用收入完成6210万元,同比增收1801万元,增长40.85%;其他收入完成41592万元,同比增收30254万元,增长2.7倍。

       总收入中税收收入完成30.6亿元,占财政总收入比重为80.5%,同比下降8.4个百分点,非税收入完成74236万元,占财政总收入比重为19.5%。非税收入同比增长29280万元,增长65.1%。

       1-9月份全市地方财政收入完成226316万元,为年初预算的71.2%,同比增收39211万元,增长21.0%。

        分级完成情况是:市本级完成95274万元,增长39.8%;分宜县完成46299万元,增长15.5%;渝水区完成40319万元,增长4.2%;仙女湖区完成7301万元,增长11.6%;开发区完成31721万元,增长7.8%;仰天岗区完成5402万元,增长28.8%。

       财政收入的特点:总量负增长、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好。主要原因:

       一是增值税下降幅度大。首先是受金融危机和国家减税政策影响,工业产能受压抑,工业企业经济效益的下滑,工业增值税大幅下降,1-9月份增值税入库129540万元,同比下降31.2%。二是受新钢公司不景气影响,依附新钢公司生存的商贸企业大部分销售不佳,产品利润空间小,商业增值税增收乏力;三是小规模纳税人增值税征收率由4%下调为3%,减少税收100多万元;四是增值税全面转型、矿产品税率提高等结构性减税政策增加了进项税额,影响了增值税的征收。

       二是收入结构不尽合理。今年以来,在经济下行及政策性减收等因素影响下,增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势,同时,非税收入增长较快,由此导致财政收入质量下降。1-9月份,非税收入同比增长29280万元,增长65.1%,完成74236万元,占财政总收入比重为19.5%。

       三是个人所得税、房地产业税收高速增长。1-9月份,全市个人所得税完成12723万元,同比增收2195万元,增长20.8%;耕地占用税完成12814万元,同比增收4310万元,增长50.68%;契税完成17360万元,同比增收5080万元,增长41.37%;今年前8个月,全市商品房屋销售面积及销售额分别为58.03万㎡和11.35亿元,增幅分别为48.1%和45%,房地产市场明显回暖。同时,我市开展房地产业税收专项清理,重点对2022年以前开工的房地产项目进行全面清理,加大税款催缴力度,促进了房地产业税收高速增长。

       收入存在的主要问题:一是财政收入总量下降比较明显,总收入比上年同期下降近6个百分点;二是重点税源严重不足,全市重点税源监控的企业1-9完成税收收入138326万元,同比减收69085万元,下降33.3%。

       二、1-9月份财政支出完成情况

       1-9月份全市

       财政支出完成287415万元,同比增加39674万元,增长16.01%。

       财政支出分级完成情况是:市直完成99263万元,增长14.19%;分宜县完成73393万元,增长29.19%;渝水区完成64768万元,增长4.31%;仙女湖区完成10755万元,增长22.38%;开发区完成36071万元, 增长20.39%;仰天岗区

       完成3165万元。

       主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成44649万元,增长12.51%;公共安全支出完成14676万元,增长17.2%;教育支出完成40352万元,增长28.99%;社会保障和就业支出完成39196万元,增长8.87%;医疗卫生支出完成14252万元,增长28.92%;环境保护支出完成6129万元,增长57.23%;农林水事务支出完成25792万元,增长47.57%;交通运输支出完成8802万元,增长39.85%;其他支出完成23860万元,增长12.35%。

       支出的特点:一是继续保持高位增长,1-9月份全市财政支出完成287415万元,同比增加39674万元,增长16.01%;二是保民生、保运转、保发展支出得到有效保障;三是积极支持新农村建设,加大对乡村文化卫生事业的投入,实施大病医疗救助工程;四是预拨资金量大。为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业,我市预拨就业补助资金3700余万元。

       支出存在的问题:今年以来,由于受金融危机影响我市财政收增长乏力,出现了近年来少有的下滑,因此,支出面临资金短缺,压力巨大。

       三、民生工程进展情况

       今年以来,我局立足市情,量力而为,有计划、有步骤地启动民生工程。目前,各项工程有条不紊,扎实推进。截至9月份,今年涉及我局的民生工程已安排资金总额为55436.32万元,其中省安排36060.33万元,市安排11991.49万元,县(区)安排7389.5万元,截至9月份,已拨付资金总额为48667.93万元,其中省已拨付37897.37万元,市已拨付7332.6万元,县(区)已拨付3486万元。

       (一)社会保障方面:今年我市的民生工程中涉及到我局的社会保障方面共有21项,已安排资金总额为31923.9万元,截至9月份,已拨付资金共计27318.8万元

       (二)教育文化方面:涉及到我局的民生工程教育文化方面共有 15项,已安排资金共计6900.37万元,截至9月份,已拨付资金共计6330.25万元。

       (三)三农建设方面:涉及到我局的民生工程三农方面项目共有13项,已安排资金共计9157.02万元,截至9月份已拨付资金7910.59万元。

       (四)行政政法方面:民生工程中我局涉及到行政政法方面,已安排资金4552.33万元,截至9月份已拨付资金2212.95万元。

       此外,经济建设房、廉租房建设截止9月份已安排资金5994.5万元,并已全部拨付到位。

       四、全年工作建议和措施

       一、调整今年财政收入预算目标。预计2022年全市财政总收入完成59.5亿元,比上年增加4.4亿元,增长8%;其中地方财政收入完成30.5亿元,比上年增加4.4亿元,增长16.9%。

       根据2022年预计完成财政收入和对2022年财政经济形势的估计,2022年全市财政总收入预算初步安排为66亿元,比2022年预计完成数增长10.9%;工作目标安排为70亿元,比2022年增长17.6%。地方财政收入预算初步安排为32.5亿元,比2022年预计完成数增长6.6%;工作目标安排为33.5亿元,比2022年增长9.8%。

       二、实行财税工作调度常态化。为了全面统筹我市财税工作的开展,根据市主要领导的指示精神,我市将实行每月一次的财税工作调度会,各县区和财政、国税、地税三家主要领导要适时汇报工作进展情况,对财税工作做到进度跟着时间走,政策随着环境变。

       三、开展财税联合检查。为确保完成今年的财政收入任务,市财政局将会同市国税局、市地税局各抽调一名领导和六名业务骨干组成三个财税联合检查小组,对全市重点税源企业,多年未查企业,税负率偏低企业进行重点检查。此外,针对我市目前宾馆、服务业的现状,将成立一个对宾馆、服务业未办理税收登记及纳税申报检查小组。

       四、着力支持企业发展。加大支持企业发展力度,发挥大企业税收洼地效应,争取上下游税收流入我市。市政财政局将组织市国税局、地税局开展对重点企业税收贡献调查,在调查结果的基础上,对重点企业实施“一户一策”奖励政策。

       五、着力保障民生工程。下更大力气争取中央和省里支持,积极整合使用政府资金,确保省60项和我市70项民生工程政策实施到位。进一步落实扩大就业、推进医疗卫生体制改革、统筹协调利益、促进社会和谐稳定。

       六、着力抓好节减开支。要严格控制一般性支出,坚决压缩出国经费、车辆购置运行费、公务接待费、机关水电油费用、坚决做到会议费用零增长、差旅费零增长、控制信息化项目重复建设、暂停楼堂馆所建设等。同时扎实推进“小金库”治理工作,规范财经秩序,推进反腐倡廉。

       全市财政三保工作汇报

       三查三保工作汇报(共17篇)

       保民生促三农工作汇报

       三查三保自查报告

       ​财政局巡察工作汇报