直播审核员岗位职责(共18篇)

第1篇:信贷审核员岗位职责1.受理客户的咨询工作,并就借款申请人的征信情况进行审查、核实。2.与合作评估事务所沟通房产初评值。3.审査买卖双方办理贷款所需提供的相关资料。4.协调与房地产经纪公司、银行、评估事务所等合作单位之间的关系。5.与业务部之间建立良好的沟通、合作关系。6.关注国家金融政策变更及银行利率调整。7.及时反馈工作过程中出现的问题,并提出合理化建议。

第2篇:内部审核员岗位职责

       内部审核员岗位职责

       a)在PT积极宣贯ISO9000族标准;

       b)遵守审核员行为准则,熟悉审核程序和有关文件; c)传达、沟通和阐明审核要求,按分工编制检查表;

       d)完成分工范围内现场审核任务,收集客观证据,记录观察结果;

       e)编制不符合报告;

       f)参加审核组会议,清楚、明确地报告审核结果; g)参与对质量管理体系有效性的评价;

       h)参与验证纠正或预防措施的有效性;

       i)配合并支持审核组长的工作,配合其他内审员开展内审工作。

第3篇:财务审核员岗位职责

       谢庄小学学财务审核员岗位职责

       财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。

       一、凭证审核: A、原始凭证的审核:

       1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。

       2、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致,有关签章是否齐全。

       3、审核原始凭证的正确认:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。

       B、记账凭证的审核:

       1、审核记账凭证的合理性:包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符,有无串科目现象,金额计算是否准确。

       2、检查所审核凭证是否有继号的现象,发现继号查清原因。

       3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。

       4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。

       5、订正凭证后面要有订正原因说明,需主管签字。

       6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。

       7、在审核过程中,如果发现差错,应查明原因,指导制证人员更正错误,再行复核,不得自行修改在打印后的记账凭证上,同时通知及时通知记账人,只有经过审核无误的记账凭证,才能据以登记账簿。

       8、凭证审核完毕后盖章确认,将审核完毕的记账凭证交还档案管理员,并做好交接手续。

       二、合同及费用收取单的审核:

       根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。

第4篇:财务部审核员岗位职责

       财务部审核员岗位职责

       审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

       一、岗位名称:审核员

       二、岗位级别:员工

       三、直接上司:财务部主管

       四、下属对象:

       五、主要职责:

       1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

       2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

       3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

       4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

       5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

       6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

       7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

       六、任职条件:

       1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

       2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

       3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

第5篇:审核岗位职责

       财务部审核员岗位职责

       审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

       一、岗位名称:审核员

       二、岗位级别:员工

       三、直接上司:财务部主管

       四、下属对象:

       五、主要职责:

       1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

       2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

       3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

       4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

       5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

       6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

       7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

       六、任职条件:

       1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

       2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

       3、中专文化程度身体健康,精力充沛。篇2:审核部工作职能

       审核部工作职能

       商务签单,是公司利润来源的第一步,保证客户第一时间上线消费,才是公司的持续发展动力,360搜索的宗旨是安全可信,我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接,是很有必要的。为了提升工作效率,审核部的员工,要对公司签单数量,上线数量,未上线客户数量,未上线客户原因汇总,当月签单上线率,账户搭建质量,客服服务满意度等数据熟练掌握,审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。

       审核部人员构成:

       审核经理,审核专员共3人,分别负责crm问题,客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。

       审核部具体工作流程: 1.销售提单后,客户进入预审系统,审核专员负责客户资质,真实性验证所有材料的跟进收集,并且要电子文案,复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核,沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短,协调销售、客服和财务的关系;

       2.负责销售crm录入的准确性审核,确保公司有良性绿色的crm系统,便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接; 3.客户上线后,定期对客户的推广效果和服务体验进行回访,总结问题和经验,整理产品的反馈情况与总部对接;

       审核部具体工作内容: 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细,沟通销售部,催促销售提单,客户到预审系统,总结未提单客户名单,未提单客户原因,留档,跟进; 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细,跟进客户未上线原因,包括网站问题、资质问题等其他审核问题,汇总并跟进问题解决,保证客户及时上线; 3.每天预审crm中的销售crm录入信息,做准确性审核,整理crm录入数据,汇总给销售部负责人,对crm录入质量跟进负责; 4.每天对已上线的账户进行质量抽检,对于客服员工的账户质量施行扣分制,计入个人每月的kpi考核中; 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访,杜绝服务事故,培养老客户的忠诚度;篇3:内部审核员岗位职责

       内部审核员岗位职责

       a)在pt积极宣贯iso9000族标准; b)遵守审核员行为准则,熟悉审核程序和有关文件; c)传达、沟通和阐明审核要求,按分工编制检查表;

       d)完成分工范围内现场审核任务,收集客观证据,记录观察结果; e)编制不符合报告; f)参加审核组会议,清楚、明确地报告审核结果; g)参与对质量管理体系有效性的评价; h)参与验证纠正或预防措施的有效性; i)配合并支持审核组长的工作,配合其他内审员开展内审工作。篇4:费用审核岗位职责与考核标准

       费用审核岗位职责:

       职责一:费用审核 主要工作内容:

       1、根据国家财经法规及公司财务管理制度,接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出,对于不符合国家财经法规及公司制度规定,以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。

       2、每月5日前报生产处三项费用分析。

       岗位流程:

       经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准:

       1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理,是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整;是否严格审核票据的合法性;是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。

       2、未按时报送三项费用分析考核-2分。

       职责二:备用金及其他应收款的清理

       主要工作内容:

       1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。

       2、月末编制备用金的账龄分析表,报处领导与公司领导。

       3、及时清理“其他应收款”科目的明细账,督促经办会

       计及时清理,对确认无法收回的其他应收款项查明原因,按规定报批后进行账务处理。

       备用金流程支取与归还流程:

       1、备用金支取流程与费用报销流程相同,不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告,工伤借款还需生产安全科签字认定。

       2、备用金的归还流程:

       (1)、临时备用金的借款人于借款之日起30天内,到财务报销有关费用,并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门,逾期满30天未报销或未缴清余款的,由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回,并按同期贷款利率计收利息(利息计算公式:同期贷款利率×备用金余额×逾期天数,其中逾期天数按逾期满30天起开始计算)。

       (2)、定额备用金是每半年清理一次,分别于当年6月25日与12月25日前清账,定额备用金清理方式两种:一种是在规定期限内还清款项,然后根据实际情况重新办理借款手续,另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。

       (3)、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款,然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。

       (4)、财务部门核销备用金,必须填制一式二联的“报账(结算)证明”,加盖财务专用章后反馈一联给借款人,现金还款的必须由出纳签字,并在证明单上加盖现金收讫章。

       考核标准:

       1、对三个月以上的其他应收款未及时清理,每个客户考核经办会计-1分,费用会计未及时督促经办会计考核-1分。

       2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。

       3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分,如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门,在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。

       4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三:社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作:

       1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积

       金款项。

       2、负责代缴社保及公积金的和往来对账,保证代收代 缴款相符。

       考核标准:

       1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分,考核经办会计-1分。

       2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。

       职责四:工资费用的审核支付

       主要工作:

       负责每月15日前审核支付公司员工的工资。考核标准:

       1、工资错误未审核出来,考核经办会计-1分。

       2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分,经办会计-1分。

       职责五:相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作:

       1、每月贷款利息的计提与支出的核算。

       2、每月环保费用与无形资产的计提。

       3、每月部门年终奖费用的计提。

       4、每月末工资的分配。

       考核标准:

       1、及时了解央行基准利率的调整情况,保证贷款利息计提的准确,核实每月银行扣收贷款的金额是否准确,未发现错误考核-2分。

       2、年度环保费用是否超出预算范围,超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。职责六:门面房管理

       主要工作:

       1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。

       2、负责每月门面房租金台账的登记。

       3、负责每月门面房租金收入的结转。

       考核标准:

       1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账,考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。

       2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。

       3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5:检验报告审核人员岗位职责

       检验报告审核人员岗位职责

       检验报告的审核人员,应当对报告进行以下几方面审核:

       一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。

       二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性,一致性包括:原始记录和计量单位、见证记录等。

       三、检验报告内容的完整性;

       四、数据处理及数字修约的正确性;

       五、仪器设备和环境条件是否符合要求;

       六、检验结论的正确性。

第6篇:财务审核岗位职责

       财务相关人员岗位工作职责

       ——————临时整理

       财务日审工作内容

       1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致;依据《挂账日志》

       2.核算昨日夜间稽核员完成的报表,《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》,报表是否平衡、完整;

       3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表;

       4.负责稽核当日各种消费项目明细表;

       5.抽查酒店是否存在矛盾房;

       6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全;

       7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准;

       8.负责稽核每日发生的待结帐,依据《哑房名单》,并及时催促前台处理以前待结帐;

       9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

       10.检查每日免费房与自用房情况,半日/全日加收,换房和升级情况,修改房价的操作。

       11.每日把各类报表按日期、序号分类存放,月末装订成册;

       12.记录接待及收银员工作中存在的问题,及时向财务经理汇报发现的问题,提出改进意见,进一步完善收银制度,防止作弊现象。

       13.审核完成后,向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。

       14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理,随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如:《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。

       夜审工作内容

       一.夜审前准备工作:

       ① 检查所有住店帐户资料是否录入准确,包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

       ② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。

       ③ 核查当日所有交易明细是否准确无误,依据《挂账日志》等。

       ④ 检查其他各营业点消费账单,包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费,折扣,赠送,挂房帐、应收、待结帐等情况时,核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

       二.进行夜审:

       ① 登陆夜审操作员工号,进入夜审模块;

       ② 按照夜审步骤顺序1-6步,依次点’开始执行’按钮:1夜审准备;

       ③ 2过房费,完成后弹出过房费报告,此报表不必打印;

       ④ 3夜审开始,按系统提示依次执行完成;

       ⑤ 4交易审核,在弹出的对话框中进行逐项交易审核,或直接点“自动平帐”,点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表;

       ⑥ 5结束夜审,系统自动逐项显示完成,最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成;

       ⑦ 退出夜审程序,重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确;

       ⑧ 6其他,其他过程中可打印夜审中所需报表,也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”,找到夜审后需要打印的表,依次打印报表。

       三.如遇停电等突发事件:

       待事件终止后,重新启动计算机,启动系统,进入夜审步骤,继续点开始或用单步执行,如果修改酒店日期已经完毕,请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

       注:发生异常情况请与电脑房联系,严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

第7篇:审核部岗位职责

       审核部岗位职责

       审核经理

       1、在总经理的领导下,主持审核部的日常工作

       2、建立健全审核工作规章制度、审核部工作流程

       3、制定审核工作计划,确定各类审核事项,组织实施

       4、组织审核过程中实施外包项目各类审核事项,下达审核工作任务,指定经办人和具体实施时间

       5、确定定审核部工作方案

       6、制定审核工作进度,并对审核过程中存在的问题提出建议

       7、复核审核工作底稿,最终确定审核工作报告,最终签署审核意见

       8、负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。

       审核人员

       1、根据公司内部管理制度、审核项目特点,具体情况、制定具体的审审核工作方案

       2、对属于审核任务规定范围内的涉及审核项目存在质量,进度,工程量问题原因进行核实并提出审核意见

       3、按照审核计划和审核工作方案,负责具体审核项目的实施;

       4、现场取得审核项目数据,编制审计工作底稿,并对取得的审核数据的真实性、完整性负责;

       5、负责起草审核报告,客观地反映审核项目施工现场的情况,并提出意见

       6、确保审核项目报告的完整性、及时性、客观性和准确性

       7、负责审核资料的立卷,收集、整理归档工作

       8、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进审核部工作的建议

       9、完成部门经理交办工作任务。

第8篇:医疗审核人员岗位职责1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。

第9篇:医院收费审核岗位职责

       医院收费审核人员工作岗位职责

       一、医保审核

       1.对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。

       2.每周三将上周的医保发票进行分科室汇总,两处发票分别进行汇总。3.将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记,登记人员签字。

       4.核对退款发票是否规范。(核对退款经办人员是否签字,病人签字是否齐全,审核人员签字。)

       5.医保发票上的现金支付部分逐笔登记,登记记录必须与现金及医保报表核对一致。6.每月全面审核医保报表,审核无误后签字。

       二、门诊审核

       1.核对收据序号是否与收费员日报表一致。2.核对退款单据是否手续齐全。3.核对收费员签字是否规范。

       4.现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。5.在审核无误的日报表上签字。

       6.每月全面审核门诊收入报表,审核无误后签字。

       三、银联审核

       1.核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。

       2.核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致,认真做好对帐记录。

       3.月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记,确认无误后签字。

       四、审核人员职责

       1.财务科每月派专人检查。

       2.认真按照审核人员工作内容进行审核。

       3.审核责任落实到个人,审核人对所审核资料负责。

       4.在复核中如出现审核人责任心不强,出现审核差错,同时追究经办人及审核人的责任,并对审核人进行岗位调整,情节严重者按照差错金额处罚。

       4.若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真,损害了单位的经济利益,除经济处罚外,同时追究关联人员责任,情节严重者,追究法律责任。

       五、本规定自20**年*月*日开始执行。

       财务科

       20**年*月*日

第10篇:文员岗位职责行政文员岗位职责

       文员岗位职责-行政文员岗位职责

       1、领导勤务。承担公司行政的服务工作,包括公司内外公务活动的联络、布置、行程、用车、票务、食宿、费用等安排,受委托时管理领导及公司印章、签名章,承担公司行政领导接待、晤谈的预约、安排、记录等和文书档案的定期整理、分类、归档,提供公司行政领导公务活动信息;

       2、内部事务。承担公司领导和办公室设备、家具、办公用品的采购、保管、分发、领用、登记、维护维修、处置和消耗性材料领用、固定资产管理等工作,以及名片印制、报刊杂志订阅、收发和公务信函、传真收发工作;

       3、负责公务活动场所(办公楼、会议室及奠基厅)的日常管理、调度、维护保养,做好会议服务工作,负责党委会、办公会议以外的校级会议的人员通知

       4、负责办理公司行政领导、协管的离退休人员、校办工作人员的医疗保险、失业保险、养老保险、住房公积金等社会保障项目和津贴、工会福利等待遇的登记造册、报批、领娶分发等手续,负责上述人员中在编人员及临时工的考勤;

       行政文员岗位职责

       一、负责做好计算机打字、复印等行政工作。

       二、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登 记,名片印制等工作。

       三、负责公司邮件和报刊的收娶分发工作。

       四、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语;对未

       能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通,未通者速报行政部经理处理。文员岗位职责

       五、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

       六、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符。

       七、按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。

       八、完成各项勤杂、采购工作。

       九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围。

       十、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

       十一、完成行政部经理临时交办的其他任务

       2.

       行政人事部文员在行政人事部经

       理领导下工作,对行政人事部经理负责。履行以下行政文员工作职责:

       1.协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)

       2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。

       3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。文员岗位职责

       4.全厂人员档案的建立与管制。(电脑化)

       5.对试用人员之试工与考核调查。

       6.负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)

       7.全厂奖惩手续之办理。

       8.对各类资料进行签收,整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)

       9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查

       卡、监卡/加班申请手续等)

       10.月底对相关报表的整理并交于财务。

       11.月底新工卡及饭卡的发放,月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。

       12.对全厂钥匙之管理。

       13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。

       14.职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。

       15.完成主管临时交付的任务

       行政文员的主要工作是:

       1、协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;

       2、负责公司员工的考勤管理;

       3、负责公司全体员工的后勤保障工作,包括发放办公用品、印制名片、办理餐卡、定水、定票、复英邮寄等事务;

       4、负责接待来宾,接听或转接外部电话

       5、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理;

       6、负责例会的会议记录等

       7.完成上级安排的其他工作任务。

       行任公司行政文员工作职责

       一、接听前台电话

       1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话,即使是你正在接听一个电话。

       2、做好前台电话的转接工作,有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。

       3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名,方便公司员工与他取得联系。

第11篇:体系认证审核员岗位责任制

       体系认证审核员岗位责任制

       一、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用。

       二、负责本公司的各种管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

       三、协助公司完成体系审核、外部审核等任务。

       四、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证。

       五、协助完成公司需要的其它体系认证工作。

       六、负责质量的验收工作。

第12篇:文件员岗位职责1.及时接收收货单和发货通知单,并在第一时间内确认货物编号、数量、合同编号、名称,如有不符及时通报。2.根据收货单和出货单及时准备发票、装箱单、车辆载货清单、托运书、EDI报关单的申请,并确保所有单据在申报时准确无误。3.开无木质包装证明,办理商检报检文件。4.负责跟发货中心和客户的及时沟通,保证信息畅通。5.检查和确认库存数量,并确保EDI的数据与库存一致。6.做好跟财务关于各项收费单据的协调、每单货物的所有有关单据的保管。7.及时配合报关员做好单据的修改。8.及时跟踪货物起运时间、通关时间、到达工厂时间,并要求收货方传回执。9.认真完成临时交办的其他事务。

第13篇:咨询员岗位职责1.自觉遵守公司各项规章制度及相关规定。2.认真回答话务员提出的各种咨询,积极主动地为话务员解疑。3.认真受理每日的咨询条并在规定时限内回复至话务小组长。4.做好刮卡、充值卡的加锁工作,并做好记录。5.每天做好网上营业厅的工单受理工作。6.对VIP客户的投诉应严格按照VIP客户投诉绿色通道执行。7.及时对各处上报的问题进行处理,并视情况填写报障单至省公司计费部门。8.遇突发性问题或是特殊问题应及时上报。

第14篇:预算员岗位职责1.编制项目经营月报(计划、统计)。2.编制项目月资金平衡计划。3.负责项目洽商审查、预算编制、上报,确定后存档。规范洽商整理,协助经营部进行项目合同的修订。4.审核分包进度、分包决算。5.编制施工进度预算,协助项目经理向甲方申要工程款。6.负责项目决算资料收集、整理,负责项目决算。7.做好项目部付款登记工作,包括分包商进度款、材料款、苗木款、现场经费,并做好分项整理工作。8.编制项目经营月报(计划、统计)。9.编制项目月资金平衡计划。

第15篇:开票员岗位职责1.熟记服务项目、收费标准和商品价格,准确开票,字迹清楚;收费金额当面向家属准确报价,严守物价政策,促进销售。2.协助班长做好日销售报表的统计工作,保管票据存根;每月领取新票据,上缴旧票据。3.热情周到接待丧户,做到有问必答,百问不烦,不断提高开票准确率,提高核算水平。4.保持室内外卫生。

第16篇:康复员岗位职责1.在护理部主任的领导下,完成每位老人康复病史、康复评定、康复计划及处方的制定和记录工作。2.对有康复需要的每位住院老人进行查房或会诊,根据康复医嘱进行康复处理。3.适时调整老人的康复治疗计划和方案。4.对老人进行康复知识宣教,负责全院康复医疗科研、教学工作,对康复个案进行分析研究,定期总结经验。5.严格执行福利院的各项规章制度;严格遵守技术操作规范,预防伤害事故的发生。6.学习国内外先进的康复技术,积极参与院内、外的学术交流活动。7.完成上级领导交办的其他工作任务。

第17篇:安员岗位职责1.负责旅游区游览秩序、日常安全保卫及卫生工作。2.负责协助基础设施部做好施工人员和车辆进出的安全管理。3.负责施工现场人员工作秩序的监督管理。4.负责施工现场的控制和接待中的秩序维护及景区安全。5.负责停车场的管理。6.负责对车辆排放废气、噪声的检査和向游客提醒车辆污染环境的问题。

第18篇:保密员岗位职责1.认真做好保密工作,及时做好稻案、文件的立卷归档工作和保管工作。2.保管好酒店印章,严格遵守酒店有关印章使用的规定。3.积极工作,努力学习,严格遵守酒店各项规章制度。4.努力钻研业务,提高工作质量和工作效率,应做到:(1)具有英文基础知识。(2)具有使用及保护档案器材的常识。(3)具有建立卷宗的常识。(4)掌握主要的归灼系列和归朽方法。(5)掌握保留及弃置卷宗的规定。(6)了解与整理和卷宗有关的其他规定。5.处理公文要认真细致,注意团结协助,谦虚谨慎,互相尊重,搞好人际关系,共同做好工作。6.做好酒店资料来往的收发、登记、整理、保管工作。7.协助秘书完成总经理交办的事项,协助通信员搞好信件的处理工作。8.严守保密纪律,各种秘密的文稿都应严格按照保密规定妥善保管。9.不得与无关人员谈论公文的内容。

       审核员岗位职责范本(共8篇)

       登录审核员岗位职责

       企业内部审核员岗位职责

       认证审核员岗位职责

       贯标审核员岗位职责